索 引 号: | 011217651/2025-04624 | 发文字号: | 暂无 | 发文日期: | 2025年02月10日 |
发文单位: | 市住房和城市更新局 | 发布日期: | 2025年02月10日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
1.贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。
2.负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。
3.负责推进住房制度改革工作。
4.负责房产市场监督管理,规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。
5.负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施(道路桥梁及其配套管网、园林绿化等)、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。
6.负责全市燃气应急保障、特许经营管理。
7.指导、协调全市住房和城乡建设信息工作,负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。
8.负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。
二、机构设置情况
鄂州市住房和城市更新局有1个独立的预算编制单位,其中:
鄂州市住房和城市更新局本级预算单位1个。由办公室,人事教育科,财务科,政策法规科,市政建设科,住房保障科,房产开发管理和市场监督科,物业管理科,城市更新科,机关党委,离退休干部科等11个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入1128.31万元,比上年减少1881.27万元,减少62.51%。其中,财政拨款收入1128.31万元(一般公共预算1128.31万元、政府性基金预算万元、国有资本经营预算万元),其他收入0万元。
收入减少原因:一是因机构改革市住房和城市更新局本级减少人员8名;二是2025年政府性基金预算纳入财政统筹范围。
2.预算支出情况:2025年本年支出1128.31万元,比上年减少1881.27万元,减少62.51%。其中:基本支出687.31万元,占总支出的60.91%;项目支出441万元,占总支出的39.09%。本年支出构成为:社会保障和就业支出53.47万元,占本年支出4.74%;卫生健康支出59.46万元,占本年支出5.27%;城乡社区支出965.49万元,占本年支出85.57%;住房保障支出49.9万元,占本年支出4.42%。。
支出减少的主要原因:一是因机构改革市住房和城市更新局本级减少人员8名;二是2025年政府性基金预算纳入财政统筹范围。
(1)2025年基本支出比上年减少420.27万元,主要原因:由于机构改革市住房和城市更新局本级减少人员8名。
(2)2025年项目支出比上年减少1461万元,主要原因:2025年政府性基金预算纳入财政统筹范围。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、鄂州市住房和城市更新局运行经费安排情况
2025年运行经费预算总额为108.69万元,比上年减少27.03万元,减少19.92%,减少原因主要是:因机构改革市住房和城市更新局本级减少人员8名。其中:办公费6万元,印刷费4万元,水费3万元,电费3万元,邮电费3万元,差旅费3万元,公务接待费2万元,工会经费8.32万元,福利费41.09万元,其他交通费用24.72万元,其他商品和服务支出10.56万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额2万元,比上年减少1万元,减少33.33%。分别如下:
1.公务接待费2万元,比上年减少1万元,减少33.33%,主要原因是厉行节约,减少经费开支。
2. 公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元,增加0%。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增加0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增加0%。公务用车购置及运行费增加0万元,主要原因是厉行节约,减少经费开支。
3. 因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是本单位截至编制部门预算时没有接到因公出国(境)安排。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求,2025年鄂州市住房和城市更新局编制政府采购预算304万元,比上年增加302.62万元,增加21928.99%,主要原因:一是2025年新增城市生命线工程项目。其中:货物类政府采购预算4万元,主要是复印纸;工程类政府采购预算0万元,主要是0;服务类政府采购预算300万元,主要是开展城市生命线工程数据库,城市生命线安全按运行监测平台,数据接口与数据共享服务,云网安全服务。
七、国有资产占用情况
2025年市住房和城市更新局占有房屋面积9997.74平方米,通用设备221台,专用设备0台,公务用车1辆。2025年市住房和城市更新局现有国有资产总值为4030.2万元,计划处置0台,计划新增配置家具用具等资产1台,资产配置预算1.8万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“市政基础设施建设质量安全和消防验收专项费用项目”主要内容是依据机构改革后,由市住房和城市更新局承接市政工程消防设计审查和验收职能有关问题的要求设立,主要实施内容是:通过专家评审协助审查消防规划方案、消防设计方案,目的是履行市住房和城市更新局消防设计的行政审查责任。该项目主要是进一步提高市政基础设施建设质量、安全生产监管水平,充分发挥质量监督、安全生产专家在监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平。2025年预算安排77万元,其中:77万元资金来源为财政经费拨款。
2025年度项目绩效总目标是:进一步提高市政基础设施建设质量、安全生产监管水平,充分发挥质量监督、安全生产专家在监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平。
成本指标:建设成本不超过27万元,检查成本不超过50万元。
产出指标:
(1)数量指标:市政工程质量安全检查不少于16次,燃气安全专项检查不少于20次,会展活动不少于1次,证照、手册制作不少于5000份,巡查次数不少于4次。
(2)质量指标:行业监管有效率100%,活动开展有效率100%。
(3)时效指标:年度工作任务完成率100%。
满意度指标:群众满意度≥99%,检查对象满意度≥99%。
效益指标:社会效益指标:活动效果良好,提升安全水平良好。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
无
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元,增加0万元,增加0%。
具体安排情况如下:
无
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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