索 引 号: | 011217651/2021-01596 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2021年02月01日 |
发文单位: | 鄂州市住建局 | 发布日期: | 2021年02月01日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、宣传贯彻建设工程质量管理的法律、法规和政策规定,拟定或起草加强工程质量管理的工作措施;
2、负责对工程建设各方主体质量行为进行监督检查。重点核查建设、勘测、设计、施工、监理、施工图审查、检测等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量保证体系和质量责任制落实情况。重点检查有关质量文件、技术资料是否齐全符合规定。重点查处不依法办理质量监督手续,不履行质量监理职责,不按合格设计图纸施工,违反工程建设质量强制性标准等违法违规行为。
3、负责对建设工程质量进行巡查、对工程实体质量进行监督检查。对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查。对地基基础分部、主体结构分部工程和其它涉及结构安全部位的质量验收进行监督。
4、依法依规对保温节能工程质量进行监督,并对保温节能多种幕墙等单项工程验收进行监督。
5、对工程竣工验收进行监督。监督建设单位组织工程竣工验收的组织形成、验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定。并按有关规定,报送工程质量监督报告;
6、受市住建局委托,对建设工程竣工验收实施备案管理。查处不依法办理竣工验收备案的行为;
7、受市住建局委托,指导各区建设工程质量监督机构业务工作;
8、调查处理工程质量事故;
9、受理建设工程质量投诉,调解质量纠纷;
10、指导建设工程项目质量创优工作
11、受市住建局委托,负责全市建设工程消防验收工作的具体实施。
(二)部门预算单位构成
市质监站2021年部门预算由本级单位构成,内设科室有综合办公室、财务科、房建一科、房建二科、检测管理科、市政科、执法督察科七个科室。
(三)部门人员构成
现有工作人员22人,其中,高级工程师8人,中级职称12人,技师2人。
二、年度工作目标及主要任务
1、培植企业申报湖北省建设工程结构优质工程2项。
2、继续着力推进装配式建筑质量管理。
3、规范竣工验收程序,强化商品住宅分户验收工作。
4、及时竣工验收,竣工验收率达到100%。
5、积极推行创建无质量通病住宅工程活动,受监工程无重大质量责任事故。
6、启动工程建设数字化管理平台,推行智慧工地。
7、推行商品住宅“一证两书”促进住宅工程品质提升。
8、启动档案规范化管理和数字化建设工作。
9、对负责的行政服务事项,严格按照对外公开承诺的服务内容、办理时限和办事程序按时办结。
10、规范五方责任主体行为,健全监督责任制,严格执法。
11、开门纳谏,采取设立信箱、电子邮箱和不定期深入基层座谈等方式,广泛倾听各方面意见,认真实施作风建设“治庸、提能、问效”三年行动方案,按照职责权限解决好各方面反映强烈的热点、难点问题。
12、贯彻落实建设工程《质量安全手册》、《工程质量标准化管理》工作及工程质量观摩活动。
13加强规范消防验收的各项工作。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入 391.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入391.94万元。比2020年预算减少15.26万元,主要原因:项目支出缩减。
(二)2021年部门预算总支出391.94万元。其中:基本支出336.94万元,项目支出55万元。比2020年预算减少15.26万元,主要原因:项目支出缩减。
1、按照支出功能分类科目,主要用于:【205】教育支出2.6万元;【208】社会保障和就业支出31.69万元;【210】卫生健康支出18.24万元; 【212】城乡社区支出313.59万元;【221】住房保障支出25.82万元。
2、按照支出性质分类科目,主要用于:一、基本支出336.94万元,其中:工资福利支出291.79万元;商品和服务支出45.15万元。二、项目支出55万元,其中:运行维护类项目55万元。
3、按照支出经济分类科目,主要用于:一、工资福利支出291.79万元;二商品和服务支出100.15万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算391.94万元,其中:当年预算391.94万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出336.94万元。其中:
1.人员经费291.79万元,包括:工资福利支出291.79万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。
2.公用经费45.15万元,包括:商品和服务支出45.15万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他公务交通费用、离退休福利费等支出。
(二)项目支出55万元。主要安排为:
1、项目支出55万元,主要用于【2120199】其他城乡社区管理事务支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元,比2020年预算减少0万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:没有。
(二)公务接待费预算0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:没有。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加/减少0万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,与2020年预算增加/减少0万元,主要原因:公车改革。
2.公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加/减少0万元,主要原因:公车改革。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关运行经费45.15万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他公务交通费用、离退休福利费等支出。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4万元。包括:
1.货物类 4万元。其中:通用设备4 万元。
(三)国有资产占有使用情况
2021年固定资产原值46.02万元,固定资产累计折旧29.17万元,固定资产账面净值16.85万元;其中:
1、通用设备33件,原值40.96万元(累计折旧26.90万元,账面净值14.06万元);其中:含执法执勤用车一辆,原值19.52万元(累计折旧17.28万元,账面净值2.24万元);
3、专用设备12 件,原值4.02万元(累计折旧2.17万元,账面净值1.85万元);
4、家具、用具9件,原值1.04万元(累计折旧0.1万元,账面净值0.94万元)。
(四)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理,设置有数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。
(五)专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
9.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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